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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011052
Monto de la Factura
₲ 2.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123250
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-13624
Monto Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.056.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.056.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197668
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFONICA TORRE NORTE Y SUR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia