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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062673
Monto de la Factura
₲ 1.575.794
Nro. Solicitud de Transferencia
113918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.794

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-10429
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.413.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.413.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil