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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0052008
Monto de la Factura
₲ 1.143.540
Nro. Solicitud de Transferencia
51514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.143.540

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
114/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3213
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.496.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.496.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo