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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 4.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.927.935

Retención DNCP
₲ 14.719
Retención IVA
₲ 112.648
Retención Renta
₲ 75.098
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-130155
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.891.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.891.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307767
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia