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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0001883
Monto de la Factura
₲ 18.800.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187543
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.708.608

Retención DNCP
₲ 66.314
Retención IVA
₲ 512.740
Retención Renta
₲ 512.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-130155
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.891.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.891.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307767
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia