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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012715
Monto de la Factura
₲ 23.335.856
Nro. Solicitud de Transferencia
64694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.191.975

Retención DNCP
₲ 83.161
Retención IVA
₲ 636.432
Retención Renta
₲ 424.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-127453
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.053.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.646.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIETO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia