Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0033424
Monto de la Factura
₲ 13.069.225
Nro. Solicitud de Transferencia
140158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.428.596
Retención DNCP
₲ 46.574
Retención IVA
₲ 356.433
Retención Renta
₲ 237.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.594.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.842.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia