Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0297162
Monto de la Factura
₲ 4.370.435
Nro. Solicitud de Transferencia
16359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.205
Retención DNCP
₲ 15.575
Retención IVA
₲ 119.193
Retención Renta
₲ 79.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94360
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.054.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.008.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
