Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044218
Monto de la Factura
₲ 1.308.652
Nro. Solicitud de Transferencia
98897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.504
Retención DNCP
₲ 4.664
Retención IVA
₲ 35.690
Retención Renta
₲ 23.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94360
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.054.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.008.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
