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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.339.496.070
Nro. Solicitud de Transferencia
104553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.733.077

Retención DNCP
₲ 4.724.767
Retención IVA
₲ 36.531.711
Retención Renta
₲ 36.531.711
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167122
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.793.639.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.639.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia