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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 123.126.746
Nro. Solicitud de Transferencia
184478
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.820.103

Retención DNCP
₲ 434.302
Retención IVA
₲ 3.358.002
Retención Renta
₲ 3.358.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-158714
Monto Contrato
₲ 692.302.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.091.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.091.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349419
Nombre de la Licitación
CVEX 01 READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia