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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000709
Monto de la Factura
₲ 151.140.634
Nro. Solicitud de Transferencia
147517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.806.454

Retención DNCP
₲ 533.114
Retención IVA
₲ 4.122.017
Retención Renta
₲ 4.122.017
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-158714
Monto Contrato
₲ 692.302.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.091.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.091.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349419
Nombre de la Licitación
CVEX 01 READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia