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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 220.701.120
Nro. Solicitud de Transferencia
86389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.849.348

Retención DNCP
₲ 778.474
Retención IVA
₲ 6.019.121
Retención Renta
₲ 6.019.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167112
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.919.186.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.919.186.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia