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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 377.336.145
Nro. Solicitud de Transferencia
69830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.556.399

Retención DNCP
₲ 1.330.967
Retención IVA
₲ 10.290.986
Retención Renta
₲ 10.290.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167112
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.919.186.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.919.186.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia