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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001487
Monto de la Factura
₲ 861.463
Nro. Solicitud de Transferencia
58718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.463

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28960
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.405.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.405.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores