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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0081379
Monto de la Factura
₲ 2.733.876
Nro. Solicitud de Transferencia
68270
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.876

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
37/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28961
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.993.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.993.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores