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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 69.706.360
Nro. Solicitud de Transferencia
95812
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.706.360

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-31875
Monto Contrato
₲ 283.898.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.368.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.368.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura