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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024103
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109

Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-193687
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.832.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí