Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020067
Monto de la Factura
₲ 14.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.271
Retención DNCP
₲ 49.911
Retención IVA
₲ 385.909
Retención Renta
₲ 385.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-193687
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.832.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí