Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009596
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74185
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-07-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            128
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12006-11-35132
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.397.086
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.397.086
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216725
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SOPORTE DE GARANTIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SATAC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        