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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000688
Monto de la Factura
₲ 8.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70912
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.976.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-42275
Monto Contrato
₲ 334.776.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.676.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.676.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225697
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas