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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 31.754.463
Nro. Solicitud de Transferencia
82339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.884.371

Retención DNCP
₲ 113.161
Retención IVA
₲ 866.031
Retención Renta
₲ 577.354
Multa
₲ 2.725.823

Datos del Contrato

Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150317
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.894.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia