Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 477.946.534
Nro. Solicitud de Transferencia
164949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.307.325
Retención DNCP
₲ 1.685.848
Retención IVA
₲ 13.034.905
Retención Renta
₲ 13.034.905
Multa
₲ 8.986.224
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150317
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.894.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia