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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 56.660.010
Nro. Solicitud de Transferencia
35992
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.660.010

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Luis Alberto Elgue Sandoval
RUC
796261-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-65618
Monto Contrato
₲ 1.152.352.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.897.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.897.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227635
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA APROBACION Y REGULARIZACION DE PLANOS MUNICIPALES Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas