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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 2.056.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67788
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.930.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.930.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas