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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024371
Monto de la Factura
₲ 16.518.260
Nro. Solicitud de Transferencia
30794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.708.565

Retención DNCP
₲ 58.865
Retención IVA
₲ 450.498
Retención Renta
₲ 300.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-66304
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.693.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.693.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240342
Nombre de la Licitación
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas