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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013337
Monto de la Factura
₲ 737.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-12009-12-54292
Monto Contrato
₲ 1.077.426.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.520.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.520.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia