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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0522591
Monto de la Factura
₲ 3.696.692
Nro. Solicitud de Transferencia
49705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.371.114

Retención DNCP
₲ 13.039
Retención IVA
₲ 100.819
Retención Renta
₲ 100.819
Multa
₲ 110.901

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-136870
Monto Contrato
₲ 1.982.623.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.757.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.649.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia