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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015979
Monto de la Factura
₲ 18.705.906
Nro. Solicitud de Transferencia
137067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.619.603

Retención DNCP
₲ 65.981
Retención IVA
₲ 510.161
Retención Renta
₲ 510.161
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148316
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.706.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.392.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia