Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002893
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.196.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84614
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.196.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERGIO CESPEDES ORUE
        
                                    RUC
                            
            843849-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-13001-11-27879
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.800.866
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.800.866
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210158
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
        