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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025083
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-22767
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.268.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.268.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211467
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa