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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006300
Monto de la Factura
₲ 18.013.750
Nro. Solicitud de Transferencia
88283
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.804.537

Retención DNCP
₲ 62.884
Retención IVA
₲ 491.284
Retención Renta
₲ 655.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-14001-24-240526
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.784.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.784.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424750
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica