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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 5.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.283

Retención DNCP
₲ 20.990
Retención IVA
₲ 160.636
Retención Renta
₲ 107.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-15-103607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282764
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores