Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000067
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.869.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60330
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.596.356
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.690
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 83.851
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 167.703
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUTRIEC SA
        
                                    RUC
                            
            80015056-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            36
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-197486
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.088.828.148
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.030.638.225
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.765.637.871
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        