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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.369.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184220
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.481.139

Retención DNCP
₲ 8.754.943
Retención IVA
Retención Renta
₲ 67.692.857
Multa
₲ 2.132.325

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
390/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205992
Monto Contrato
₲ 21.019.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.628.133.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.133.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMDESIVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)