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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000727
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.359

Retención DNCP
₲ 39.379
Retención IVA
Retención Renta
₲ 304.478
Multa
₲ 98.940

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205337
Monto Contrato
₲ 4.281.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.769.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.504.769.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)