Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009798
Monto de la Factura
₲ 1.148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.722.610
Retención DNCP
₲ 4.432.080
Retención IVA
₲ 1.713.433
Retención Renta
₲ 34.268.657
Multa
₲ 2.755.200
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205337
Monto Contrato
₲ 4.281.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.769.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.504.769.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)