Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000778
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.968.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29832
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-03-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-03-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.581.134
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.444
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 113.829
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 227.657
        
                                    Multa
                            
            ₲ 15.936
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUSA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011523-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            96
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-198884
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.585.020.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.448.396.943
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.368.611.191
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388664
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        