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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002266
Monto de la Factura
₲ 429.312.960
Nro. Solicitud de Transferencia
163560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.381.586

Retención DNCP
₲ 1.514.304
Retención IVA
₲ 11.708.535
Retención Renta
₲ 11.708.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
408/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-206625
Monto Contrato
₲ 2.587.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.202.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.202.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS IRT Y TSH NEONATAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)