Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0005765
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            70097
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.681.424
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.044
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 193.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 193.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            592
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-208873
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.681.424
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.681.424
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400759
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE N° 54/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO BUSULFAN 6 MG, CARMUSTINA 100 MG, BOLSA CRIOGÉNICA, FLUDARABINA 50 MG, PALBOCICLIB 125 MG, ALECTINIB 150 MG - AMPARO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        