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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0025677
Monto de la Factura
₲ 44.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.123.145

Retención DNCP
₲ 162.916
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.259.657
Multa
₲ 542.282

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197851
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.758.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.758.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)