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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0030436
Monto de la Factura
₲ 37.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.871.094

Retención DNCP
₲ 138.128
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.068.000
Multa
₲ 302.778

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197851
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.758.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.758.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)