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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 49.851.300
Nro. Solicitud de Transferencia
150141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.389.833

Retención DNCP
₲ 184.212
Retención IVA
₲ 712.161
Retención Renta
₲ 1.424.323
Multa
₲ 94.717

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205323
Monto Contrato
₲ 3.607.620.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.251.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.251.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)