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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0014028
Monto de la Factura
₲ 460.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22203
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.610.243

Retención DNCP
₲ 1.703.165
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.168.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205336
Monto Contrato
₲ 17.379.368.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.509.265.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.509.265.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)