Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN ARCE ARANDA
RUC
995485-6
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0010
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.332.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.332.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
