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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000

Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 36.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5389
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.634.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.634.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396955
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDE CARAPEGUA DEL MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica