Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001251
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.833.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62039
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.985.857
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 186.043
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 711.900
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 949.200
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CAVI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020803-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12001-18-3512
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.195.992.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.145.988.143
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.145.988.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301966
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de inmueble determinado para local de la Procuraduría General de la República
        
                                    Convocante
                            
            Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Procuraduria General de la Republica
        