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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.531

Retención DNCP
₲ 49.803
Retención IVA
₲ 190.571
Retención Renta
₲ 254.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA
RUC
2422135-0
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-2035
Monto Contrato
₲ 80.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.774.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.774.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239383
Nombre de la Licitación
Locación de Edificios y Estacionamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3