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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86877
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.042.890

Retención DNCP
₲ 48.888
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 378.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGRID BAUMANN BEDOYA DE CIBILS
RUC
473457-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
RL-11002-22-5142
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.514.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.514.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402285
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble del Edificio San Carlos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores