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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.014

Retención DNCP
₲ 77.653
Retención IVA
₲ 297.143
Retención Renta
₲ 396.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
RL-13003-15-2158
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.348.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.348.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255118
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico